000 01521nam a2200241 a 4500
003 AR-LpUFCE
005 20240123170441.0
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008 230201s200u ag dr 000 0 spa d
024 8 _aDAQ006263
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040 _aAR-LpUFCE
_bspa
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080 _a657.6
100 1 _aConsejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
_9183008
245 1 0 _aInforme sobre un enfoque de evaluación del control interno por el auditor independiente
260 _aBuenos Aires :
_b Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
_c[200-]
300 _a27 p.
490 0 _aÁrea Auditoría
_vInforme Nº 10
505 0 _a -- Propósito de este informe -- Metodología general sugerida para la evaluación de las actividades de control de los sistemas con el objeto de emitir una opinión sobre los estados contables de un ente -- 1. Identificación de los tipos importantes de transacciones y de los sistemas pertinentes a la revisión -- 2. Descripción de los sistemas -- 3. Verificación de las descripciones de los sistemas -- 4. Evaluación de las actividades de control de los sistemas -- -- Diagrama de estudio y evaluación del control interno -- -- Apéndice. -- 1. Introducción -- 2. Ámbito de aplicación del control interno -- 3. Requisitos o pautas básicas de un sistema de control interno
650 4 _aAUDITORÍA
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650 4 _aCONTROL INTERNO
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650 4 _aPRÁCTICA PROFESIONAL
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